根据PwC对京东集团内部控制的审计意见,京东财务报表存在很大的内部控制缺陷,主要包括:财务团队缺乏GAAP知识,难以解决复杂的会计问题,无法满足GAAP和SEC的合并财务报表和信息披露要求;另外,内部审计能力较弱,未能有效履行财务监督职能。如果及时纠正这些实质性缺陷,可以降低京东集团未来年度财务报告的重大错报风险。

改写下面的句子降低重复率;根据PwC对京东集团内部控制的审计意见京东财务报表的内部控制有着很重大的缺陷。相关缺陷主要包括:缺乏熟悉GAAP的财务人员无法根据SEC和GAAP的要求来解决有难度的会计问题也不能满足GAAP和SEC对合并财务报表和相关信息披露的要求;同时内部审计比较薄弱没有能力切实有效地履行好财务监督职能。如果这样的实质性缺陷不能及时纠正可能会增加京东集团未来年度财务报告的重大错报风险

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